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财务收支及预决算审计之服务清单(四)

 
[日期:2016-03-01]  阅读:
 

 

序号

服务事项

申请条件

所需材料

服务流程与审计方法

办理时限

 

 

 

 

 

 

 

财务收支及预决算审计

 

 

 

 

 

 

 

 

1、按照《惠州学院内部审计工作规定》;

 

2、省教育厅有关文件。

 

 

 

 

 

 

1、财务规章制度和内部控制制度;

2、会计账簿、原始凭证、会计报表、年度财务情况说明书;

3、收费标准,收费范围;

 

1、审计处每年对学院年度财务预决算情况实施审计,在实施审计三日前,向被审单位送达审计通知书;

2、根据有关文件,委托有资质的第三方会计师事务所实施审计;

3、实施审计后,应当向被审单位提交审计报告。审计报告,应当征求被审单位的意见;

4、被审单位自接到审计报告(征求意见稿)之日起10日内,提出书面意见送交审计处,在规定期限内没有提出书面意见的,视为无异议;

5、被审单位对审计报告(征求意见稿)提出的合理意见,审计部门应予采纳;

6、将领导签署的审计报告及时上报省教育厅;

自实施审计之日起至审计报告提交教育厅2月内。

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